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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12495 Data de lançamento: 28/09/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.06.00.00 - ADITIVO ARLA 32
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.EMP.COM.AO Nº 363/18. 67,00 469,00
7.00 Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.EMP.COM.AO Nº 363/18. 67,00 469,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2018 Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.EMP.COM.AO Nº 363/18. Agente Líquido Arla 32 - balde de 20 litros VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ADITIVO ARLA 32 DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SEC. OBRAS E VIAÇÃO CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 003/2018, DE 03/01/2018.EMP.COM.AO Nº 363/18. 938,00
28/09/2018 EMPENHO ANULADO INDEVIDO. -938,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.