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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 12741 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma)retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. 0,56 16,80
5.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. 5,82 29,10
150.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. 3,38 507,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma)retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm. Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº66/2018. 552,90
27/02/2019 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 091.028 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. 552,90
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012741/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 552,90
TOTAL 552,90 552,90 552,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.