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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 12757 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, 0,56 11,20
5.00 Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. 5,82 29,10
200.00 Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 66/2018. 3,38 676,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo 11x7,5x2,3 cm, Limpa vidros, líquido, incolor ou azul, frasco plástico de 500 ml com gatilho. Papel higiênico neutro, folha dupla, texturizado, 100% branco, grofado e firme, 100% fibras naturais, de primeira qualidade, pacote com 4 unidades medindo 30 m x 10 cm cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA SEC.FAZENDA CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 66/2018. 716,30
27/02/2019 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 091.025 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRÉ KOCH. 716,30
12/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012757/2018 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 21394 716,30
TOTAL 716,30 716,30 716,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.