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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12798 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente, 8,48 127,20
20.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 120,00
70.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTROS SOCIAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. 2,11 147,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. Embalagem de 5 litros resistente, Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTROS SOCIAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. 394,90
21/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTROS SOCIAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 ATA DE REGISTRO Nº68/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3800 ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRE LEANDRO KOCH. 394,90
26/02/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012798/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 394,90
TOTAL 394,90 394,90 394,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.