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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12832 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 42 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
24.00 Água sanitária a base de cloro. . Embalagem de 5 litros resistente. 8,48 203,52
6.00 Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. 6,00 36,00
6.00 Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. 5,95 35,70
10.00 Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. 6,00 60,00
4.00 Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 2,11 8,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 Água sanitária a base de cloro. . Embalagem de 5 litros resistente. Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. Pá de lixo metálica medindo 21x21 cm, com cabo de 60 cm. Rodo duplo. Tamanho: 40cm. Borracha em E.V.A., com cabo. Saponáceo líquido cremoso com cloro. Embalagem com 300 ml. Validade mínima de 1 ano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018 E ATA DE REGISTRO Nº 68/2018. 343,66
25/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS GINÁSIOS MUNICIPAIS CFE. PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3796 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N.PALOSCHI. 343,66
06/03/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12832/2018 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 343,66
TOTAL 343,66 343,66 343,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.