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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13077 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D104S 1500 PAGS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081-2018, MEMORANDO AS Nº 429/2018. 58,00 232,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D104S 1500 PAGS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081-2018, MEMORANDO AS Nº 429/2018. 232,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6591 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 232,00
31/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853953 PAGTO. REF. EMPENHO 013077/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 232,00
TOTAL 232,00 232,00 232,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.