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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13088 Data de lançamento: 17/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TONER PHASER 3260 WORK CENTER 3225 PRETO. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081-2018, MEMORANDO SS/AB 2050 E 2051/2018. 220,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2018 TONER PHASER 3260 WORK CENTER 3225 PRETO. COMPATÍVEL C/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3260 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 081-2018, MEMORANDO SS/AB 2050 E 2051/2018. 440,00
23/10/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6593 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 440,00
05/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013088/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.