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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13132 Data de lançamento: 18/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 45 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho 217,00 1.302,00
10.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1140/2018. 140,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2018 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1140/2018. 2.702,00
23/10/2018 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho Baldes de 20 litros de óleo lubrificante não rerrefinado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO DESTINADO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 064-2018, MEMORANDO SO 1140/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3870 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.702,00
29/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853152 PAGTO. REF. EMPENHO 13132/2018 SANDRO ANTONIO ZARZECKI EPP - 27135 2.702,00
TOTAL 2.702,00 2.702,00 2.702,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.