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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13204 Data de lançamento: 22/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 49 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. 0,00 36.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2018 VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018. 36.000,00
28/12/2018 VALOR REF.INSTALAÇÃO DE 01 TELEFONE ATRAVÉS DE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍN.DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100% VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 36529ANEXA E ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO ANDRIGO FENNER E JEISON DRUM. 36.000,00
28/12/2018 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA TROCA DE DESPESA. -36.000,00
28/12/2018 EMPENHO ANULADO PARA TROCA DE DESPESA DE EMPENHO. -36.000,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.