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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13270 Data de lançamento: 24/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CAD. Nº3909 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018. 29,50 177,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2018 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CAD. Nº3909 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018. 177,00
09/11/2018 SACO DE CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS PARA PESSOA SOB CAD. Nº3909 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 052/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 21.637.846 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.DEPTO DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO. 177,00
14/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853947 PAGTO. REF. EMPENHO 013270/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 177,00
TOTAL 177,00 177,00 177,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.