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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13881 Data de lançamento: 25/10/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
200.00 Fios sólido de 2,5 mm. 1,01 202,00
10.00 Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 10m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007. 2,40 24,00
25.00 Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018. 117,00 2.925,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2018 Fios sólido de 2,5 mm. Fita isolante PVC Anti-chama, rolo de 19mm x 10m, conforme normas ABNT, NBR-NM 60454-1-2007. Luminária para poste, com braço galvanizado de 3 metros, com tela protetora de lâmpada, rosca E40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018. 3.151,00
31/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 094-2018, MEMORANDO SO 1176/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 3.151,00
14/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854017 PAGTO. REF. EMPENHO 013881/2018 DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - 27264 3.151,00
TOTAL 3.151,00 3.151,00 3.151,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.