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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14137 Data de lançamento: 01/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 52 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TELHAS DE FIBROCIMENTO 4mm DESTINADAS PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 001128, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 463/2018. 12,75 191,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2018 TELHA DE FIBRO CIMENTO 4MM 2,44 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 TELHAS DE FIBROCIMENTO 4mm DESTINADAS PARA PESSOA SOB CADASTRO SOCIAL Nº 001128, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 463/2018. 191,25
21/11/2018 LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 890/021693856; ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DE HABITAÇÃO MARIA E. D. TEDESCO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 191,25
27/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854042 PAGTO. REF. EMPENHO 014137/2018 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706 191,25
TOTAL 191,25 191,25 191,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.