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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14502 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE GESTÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Setor de Pessoal
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 48 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85-2018, MEMORANDO SAP 450-2018. 140,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 HP LASER JET PRO MFP M426DW TONER VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETOR DE PESSOAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 048-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 85-2018, MEMORANDO SAP 450-2018. 280,00
30/11/2018 LIQUIDDAO Conforme DANFE Nº 890/021986025; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 280,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854094 PAGTO. REF. EMPENHO 014502/2018 MEDEIROS DE OLIVEIRA INFORMÁTICA LTDA - 27158 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.