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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14511 Data de lançamento: 20/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA O CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO AS 481-2018. 29,50 59,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2018 Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS PARA O CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 19-2018, MEMORANDO AS 481-2018. 59,00
29/11/2018 LIQUIDADOConforme DANFE Nº 1/6797; 1/6803; ANEXA E ATESTADA PELA RESP. PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 59,00
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854099 PAGTO. REF. EMPENHO 014511/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141 59,00
TOTAL 59,00 59,00 59,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.