Município de O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15241 Data de lançamento: 28/11/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Soro fisiológico 100 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% . 1,60 800,00
240.00 Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 100ML E 500ML DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 025/2018 PREGÃO ELETRÔNICO PMI 019/2018, MEMORANDO SS/AB 2429/2018. 2,58 619,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2018 Soro fisiológico 100 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9% . Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 100ML E 500ML DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 025/2018 PREGÃO ELETRÔNICO PMI 019/2018, MEMORANDO SS/AB 2429/2018. 1.419,20
06/12/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO 100ML E 500ML DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE. ATA DE REGISTRO Nº 025/2018 PREGÃO ELETRÔNICO PMI 019/2018, MEMORANDO SS/AB 2429/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 26316 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 1.419,20
14/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328735 PAGTO. REF. EMPENHO 015241/2018 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 4484 1.419,20
TOTAL 1.419,20 1.419,20 1.419,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.