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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 381 Data de lançamento: 03/01/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Limpeza Pública
Conta de Despesa: 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1680.00 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 4,37 7.341,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/01/2018 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. 7.341,60
31/01/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/4860; 072/16481; 072/19172; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 185,87L DE GASOLINA COMUN. REF. JAN/2018. 812,26
16/02/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/4860; 072/16481; 072/19172; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 185,87L DE GASOLINA COMUN. REF. JAN/2018. 812,26
27/02/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/24170; 071/8344; 072/29601; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF. 200,03L DE GASOLINA COMUN. FEV/2018. 874,15
06/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 LIQUIDADO CFE. NF Nº 24170, 29601 E 8344 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.REF. 200,03 L DE GASOLINA COMUM. REF. FEV/2018. 874,15
29/03/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/10879; 072/34668; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANRO DEPELLEGRINS.REF. 115L DE GASOLINA. MARÇO/2018. 502,55
09/04/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/10879; 072/34668; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANRO DEPELLEGRINS.REF. 115L DE GASOLINA. MARÇO/2018. 502,55
30/04/2018 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/40675; 072/43328; 072/46617; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.270,09L DE GASOLINA COMUN.ABRIL/2018. 1.180,30
09/05/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/40675; 072/43328; 072/46617; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.270,09L DE GASOLINA COMUN.ABRIL/2018. 1.180,30
30/05/2018 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52332 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.95L DE GASOLINA. MAIO/2018. 415,15
07/06/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 52332 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.95L DE GASOLINA. MAIO/2018. 415,15
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/55468; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.91,47L. JUNHO/18. 413,44
09/07/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/55468; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.91,47L. JUNHO/18. 413,44
31/07/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/61746; 071/26478; 071/26571; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 820,40
07/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/61746; 071/26478; 071/26571; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 820,40
31/08/2018 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 73729 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. 388,20
11/09/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853850 Gasolina Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO PARA ROÇADEIRAS E MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE. NF Nº 73729 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. 388,20
28/09/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/32313; 071/34519; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. APROX. 110L DE GASOLINA.SET/2018 507,07
08/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853872 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/32313; 071/34519; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. APROX. 110L DE GASOLINA.SET/2018 507,07
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/37642; 071/39776; 072/88132; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.198,11L. OUT/2018. 929,14
08/11/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 381/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 929,14
30/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 72/100111; 072/93665; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 114,17 L. 498,94
07/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310468 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 72/100111; 072/93665; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 114,17 L. 498,94
TOTAL 7.341,60 7.341,60 7.341,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.