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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6763 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Aquisição de Veiculos - Saúde
Conta de Despesa: 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ambulância Pick-up Chevrolet / Montana VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA PICK UP CHEVROLET/MONTANA DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 485/2017|PROCESSO ADM.Nº4105-649/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11.494/2017 DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS (AMGESP). 73.242,00 73.242,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 Ambulância Pick-up Chevrolet / Montana VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA PICK UP CHEVROLET/MONTANA DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 485/2017|PROCESSO ADM.Nº4105-649/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11.494/2017 DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS (AMGESP). 73.242,00
27/09/2018 Ambulância Pick-up Chevrolet / Montana VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 01 AMBULÂNCIA PICK UP CHEVROLET/MONTANA DESTINADA PARA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.ATA DE REGISTRO DE PREÇO 485/2017|PROCESSO ADM.Nº4105-649/2017 PREGÃO ELETRÔNICO Nº11.494/2017 DA AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS (AMGESP). LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3684 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 73.242,00
03/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006763/2018 MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - 26757 73.242,00
TOTAL 73.242,00 73.242,00 73.242,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.