O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7115 Data de lançamento: 18/06/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 53 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4869.98 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº388/2018. 4,47 21.768,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/06/2018 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº388/2018. 21.768,62
29/06/2018 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/23449; 072/60725; 072/59396; 072/60055; 071/22720; 072/60503; 072/55527; 072/57757; 072/56693; 071/22437; 072/60950; 072/58304; 072/59075; 072/58429; 071/23156; 072/56906; 072/59318; 072/58793; 071/21637; 072/55327; 071/21181; 072/55518; 072/56297; 1/1909; 1/1777; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.782,98L DE GASOLINA. JUNHO/2018. 3.546,90
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7115/2018 - REF. JUNHO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 3.546,90
31/07/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68724; 072/68996; 071/25710; 071/26057; 071/25863; 071/26886; 072/62783; 072/63767; 072/64707; 072/64072; 072/61948; 072/63507; 072/61752; 071/24196; 072/67177; 072/65365; 071/26162; 072/66066; 072/67597; 072/62718; 072/64481; 071/25056; 071/25738; 072/61655; 072/61907; 072/62194; 072/63801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 3.752,07
07/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68724; 072/68996; 071/25710; 071/26057; 071/25863; 071/26886; 072/62783; 072/63767; 072/64707; 072/64072; 072/61948; 072/63507; 072/61752; 071/24196; 072/67177; 072/65365; 071/26162; 072/66066; 072/67597; 072/62718; 072/64481; 071/25056; 071/25738; 072/61655; 072/61907; 072/62194; 072/63801; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. 3.752,07
31/08/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/76378; 072/29430; 072/74397; 071/31490; 072/74106; 072/74572; 071/30247; 071/30855; 072/70214; 072/70912; 072/71769; 072/72912; 071/27664; 072/70522; 071/27505; 072/71225; 072/69125; 072/70664; 072/72413; 072/74411; 071/31150; 071/30424; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.737,88. AGOSTO/2018. 3.342,60
11/09/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/76378; 072/29430; 072/74397; 071/31490; 072/74106; 072/74572; 071/30247; 071/30855; 072/70214; 072/70912; 072/71769; 072/72912; 071/27664; 072/70522; 071/27505; 072/71225; 072/69125; 072/70664; 072/72413; 072/74411; 071/31150; 071/30424; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.737,88. AGOSTO/2018. 3.342,60
28/09/2018 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77603; 072/79245; 072/80836; 072/82480; 071/34376; 072/82956; 071/35989; 072/77629; 071/33669; 071/32803; 072/82268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.373,87 L DE GASOLINA. SET/2018. 1.693,62
08/10/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/77603; 072/79245; 072/80836; 072/82480; 071/34376; 072/82956; 071/35989; 072/77629; 071/33669; 071/32803; 072/82268; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.373,87 L DE GASOLINA. SET/2018. 1.693,62
31/10/2018 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/84473; 071/37644; 072/85089; 072/86684; 071/38250; 071/39171; 072/91887; 072/87703; 072/89256; 072/084360; 072/87515; 071/37671; 071/39392; 072/90240; 071/41205; 072/86875; 072/88846; 072/87279; 072/91663; 072/92328; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.656,81L. OUT/2018. 3.106,72
08/11/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/84473; 071/37644; 072/85089; 072/86684; 071/38250; 071/39171; 072/91887; 072/87703; 072/89256; 072/084360; 072/87515; 071/37671; 071/39392; 072/90240; 071/41205; 072/86875; 072/88846; 072/87279; 072/91663; 072/92328; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.656,81L. OUT/2018. 3.106,72
30/11/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93308; 071/44649; 072/95898; 071/42238; 071/43032; 071/43899; 071/42266; 071/43234; 072/99646; 072/97966; 071/45096;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 362,50L. 1.714,64
07/12/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/93308; 071/44649; 072/95898; 071/42238; 071/43032; 071/43899; 071/42266; 071/43234; 072/99646; 072/97966; 071/45096;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 362,50L. 1.714,64
31/12/2018 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/101539; 072/104678; 072/108065; 072/108778; 072/105864; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 199,55L. 903,94
31/12/2018 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -3.708,13
09/01/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/101539; 072/104678; 072/108065; 072/108778; 072/105864; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 199,55L. 903,94
TOTAL 18.060,49 18.060,49 18.060,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.