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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9848 Data de lançamento: 07/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 32 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA 7,70 385,00
5000.00 TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO 0,43 2.150,00
3000.00 TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO SO 0874/2018. 0,83 2.490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2018 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO SO 0874/2018. 5.025,00
08/08/2018 SACO DE CAL DE PINTURA COM FIXADOR, DE 8 (OITO) QUILOS CADA TIJOLO MACIÇO, TIPO PADRÃO TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO SO 0874/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 5.025,00
13/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310239 PAGTO. REF. EMPENHO 009848/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706 5.025,00
TOTAL 5.025,00 5.025,00 5.025,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.