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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10284 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CHEFIA DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Comunicação Social
Projeto / Atividade: Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa: 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020 PELO VALOR MENSAL DE R$ 9.572,00. 0,00 47.860,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/07/2020 PELO VALOR MENSAL DE R$ 9.572,00. 47.860,00
12/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/1907; ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. REF AGOSTO/2019. 9.572,50
18/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310993 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/1907; ANEXAE ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. REF AGOSTO/2019. 9.572,50
26/09/2019 VLR REF CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2046 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MAGDA PIMENTEL REF.SETEMBRO/2019. 9.572,50
01/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854764 VLR REF CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2046 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MAGDA PIMENTEL REF.SETEMBRO/2019. 9.572,50
31/10/2019 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2168 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MAGDA PIMENTEL REF.OUTUBRO/2019. 9.572,50
07/11/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000875 VALOR REF CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI031-2019 E CONTRATO Nº63/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº 1/2168 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MAGDA PIMENTEL REF.OUTUBRO/2019. 9.572,50
27/11/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2319 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA D T PIMENTEL. REF NOVEMBRO/19. 9.572,50
02/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005228 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2319 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA D T PIMENTEL. REF NOVEMBRO/19. 9.572,50
23/12/2019 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 2460/2019 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA PIMENTEL. DEZEMBRO/2019. 9.570,00
26/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE RÁDIO AM, DE ABRANGÊNCIA REGIONAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFME NF 2460/2019 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE IMPRENSA MAGDA PIMENTEL. DEZEMBRO/2019. 9.570,00
TOTAL 47.860,00 47.860,00 47.860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.