Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015. |
995,00 |
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30/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106672; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/19. |
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199,00 |
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15/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310913
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/106672; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/19. |
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199,00 |
29/08/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.LIQUIDADO CFE NF Nº 124751 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. |
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199,00 |
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12/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005135
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE
ALTA QUALIDADE ATRAVÉS DE REDE DE INTERNET CAPACIDADE GIGA ETHERNET NA SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NA PREFEITURA CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 051/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 114/2015, 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 166-2015.LIQUIDADO CFE NF Nº 124751 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/19. |
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199,00 |
30/09/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143716; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. |
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199,00 |
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15/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005177
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/143716; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SETEMBRO/19. |
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199,00 |
31/10/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19. |
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199,00 |
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12/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311047
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/163456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. OUTUBRO/19. |
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199,00 |
28/11/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186895; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. |
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199,00 |
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11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311153
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/186895; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF NOVEMBRO/19. |
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199,00 |
TOTAL |
995,00 |
995,00 |
995,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.