3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PORCA, TERMINAL, ARRUELA, ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME ORDEM DE COMPRA 3416/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 933/2019.
221,02
221,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2019
PEÇAS, PORCA, TERMINAL, ARRUELA, ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME ORDEM DE COMPRA 3416/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 933/2019.
221,02
15/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 133, CFME ORDEM DE COMPRA 3416/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 933/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1475 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
221,02
20/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854666
PAGTO. REF. EMPENHO 010361/2019
RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017
221,02
TOTAL
221,02
221,02
221,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.