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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10428 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA IVM 1811, FROTA 178, CFME ORDEM DE COMPRA 3448/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2138/2019. 174,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 PEÇAS, ADITIVO, RESERVATÓRIO, TAMPA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA IVM 1811, FROTA 178, CFME ORDEM DE COMPRA 3448/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 2138/2019. 174,00
07/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/496 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 174,00
13/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010428/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 174,00
TOTAL 174,00 174,00 174,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.