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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10445 Data de lançamento: 02/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA PEÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, FROTA 174, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3459/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 771/2019. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO, TROCA PEÇA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, FROTA 174, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3459/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 771/2019. 160,00
27/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594, FROTA 174, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3459/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 771/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 419 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 160,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862231 PAGTO. REF. EMPENHO 010445/2019 EGON SCHMIDT E CIA LTDA - 8549 160,00
TOTAL 160,00 160,00 160,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.