3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, REPARO, LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2019 E ORDEM DE COMPRA 3507/2019.
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
PEÇAS, REPARO, LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2019 E ORDEM DE COMPRA 3507/2019.
230,00
09/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 951/2019 E ORDEM DE COMPRA 3507/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.440.944 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
230,00
15/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005106
PAGTO. REF. EMPENHO 010498/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
230,00
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.