3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLAS, PINO CENTRO, KIT EMBUCHAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 070, CFME ORDEM DE COMPRA 3509/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 950/2019.
1.050,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2019
PEÇAS, MOLAS, PINO CENTRO, KIT EMBUCHAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 070, CFME ORDEM DE COMPRA 3509/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 950/2019.
1.050,00
09/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA Nº 070, CFME ORDEM DE COMPRA 3509/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 950/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.441.047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.050,00
15/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005106
PAGTO. REF. EMPENHO 010503/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.