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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10562 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, JG. LONAS, PINOS, TERMINAL DIREÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 167, PLACA IUS 0368, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 788/2019 E ORDEM DE COMPRA 3542/2019. 1.430,00 1.430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 PEÇAS, JG. LONAS, PINOS, TERMINAL DIREÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 167, PLACA IUS 0368, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 788/2019 E ORDEM DE COMPRA 3542/2019. 1.430,00
19/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/025566614 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.430,00
22/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862211 PAGTO. REF. EMPENHO 010562/2019 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420 1.430,00
TOTAL 1.430,00 1.430,00 1.430,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.