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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10590 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ARRANDELA, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 790/2019.ORDEM DE COMPRA 3582/2019. 1.220,60 1.220,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO, ARRANDELA, FITA, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NA CASA DE CULTURA, CFE MEMORANDO SE 790/2019.ORDEM DE COMPRA 3582/2019. 1.220,60
15/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/310 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 1.220,60
20/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310923 PAGTO. REF. EMPENHO 010590/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 1.220,60
TOTAL 1.220,60 1.220,60 1.220,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.