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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072

Dados do Empenho
Número do empenho: 10741 Data de lançamento: 15/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SOLDA CHASSI, COMPRESSOR, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA EM CHASSI, COMPRESSOR E RESERVATÓRIO DE TINTA NO VEÍCULO DUCATO 120, CFE MEMORANDO SO 997/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3627/2019. 2.240,00 2.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2019 SERVIÇO SOLDA CHASSI, COMPRESSOR, RESERVATÓRIO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDA EM CHASSI, COMPRESSOR E RESERVATÓRIO DE TINTA NO VEÍCULO DUCATO 120, CFE MEMORANDO SO 997/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3627/2019. 2.240,00
20/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº E/003 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 2.240,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005116 PAGTO. REF. EMPENHO 010741/2019 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790 2.240,00
TOTAL 2.240,00 2.240,00 2.240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.