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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: QUERO QUERO SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10747 Data de lançamento: 15/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 cal p/pintura 8 KG C/FIXADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL DESTINADAS PARA PINTURA DE MEIO FIO, CFME ORDEM DE COMPRA 3630/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 992/2019. 8,15 815,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2019 cal p/pintura 8 KG C/FIXADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 SACOS DE CAL DESTINADAS PARA PINTURA DE MEIO FIO, CFME ORDEM DE COMPRA 3630/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 992/2019. 815,00
17/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 2/79731; 2/79804; 2/80198; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 815,00
19/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010747/2019 QUERO QUERO SA - 3315 815,00
TOTAL 815,00 815,00 815,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.