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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10788 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, CRUZETA, LANTERNA, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME ORDEM DE COMPRA 3670/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 984/2019. 215,50 215,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 PEÇAS, CRUZETA, LANTERNA, RETENTOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA RETROESCAVADEIRA FROTA 162, CFME ORDEM DE COMPRA 3670/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 984/2019. 215,50
20/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/60296 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 215,50
23/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010788/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 215,50
TOTAL 215,50 215,50 215,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.