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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 16:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10801 Data de lançamento: 16/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: QUADRA POLIESPORTIVA B. FLORESTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 798/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3657/2019. 870,00 870,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO MUNICIPAL OLMIRO RODRIGUES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 798/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3657/2019. 870,00
22/08/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/026 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 870,00
27/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854693 PAGTO. REF. EMPENHO 010801/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.