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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10868 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, CONEXÕES, CANO SOLDAVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2198/2019.ORDEM DE COMPRA 3721/2019. 20,90 20,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 OUTROS, CONEXÕES, CANO SOLDAVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF DO BAIRRO JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 2198/2019.ORDEM DE COMPRA 3721/2019. 20,90
23/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11510 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 20,90
30/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010868/2019 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 20,90
TOTAL 20,90 20,90 20,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.