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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OSMAR DA SILVA E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10979 Data de lançamento: 22/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.32.03.06.00.00 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: FARMÁCIA BÁSICA/DIABETES MELITTUS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 34 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
165.00 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM M, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035-2019, MEMORANDO SS/AB 2192/2019. 7,99 1.318,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2019 FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM M, DESTINADAS PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 034/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 035-2019, MEMORANDO SS/AB 2192/2019. 1.318,35
27/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/008 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. 1.318,35
30/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000043 PAGTO. REF. EMPENHO 010979/2019 OSMAR DA SILVA E CIA LTDA - 28142 1.318,35
TOTAL 1.318,35 1.318,35 1.318,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.