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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10993 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO FECHADURAS 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 831/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3808/2019. 240,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 SERVIÇO FECHADURAS 03 UND. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 831/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3808/2019. 240,00
27/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 831/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3808/2019..LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 582 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 240,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862232 PAGTO. REF. EMPENHO 010993/2019 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.