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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: OLAVO DA ROLD VOGEL ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10997 Data de lançamento: 23/08/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TROCA CILINDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 823/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3812/2019. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2019 SERVIÇO TROCA CILINDRO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 823/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3812/2019. 80,00
27/08/2019 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE FECHADURAS NO DEPARTAMENTO DE DESPORTOS, CFE MEMORANDO SE 823/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3812/2019..LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 583 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 80,00
29/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853403 PAGTO. REF. EMPENHO 010997/2019 OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.