Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº104/19. |
45.000,00 |
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| 30/08/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1333 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. |
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12.500,00 |
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| 11/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330029
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1333 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. |
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12.209,75 |
| 11/09/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11814/2019 |
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290,25 |
| 30/09/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº120/2018 P/ SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1357 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019. |
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15.300,00 |
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| 11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330183
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº120/2018 P/ SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1357 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019. |
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15.070,50 |
| 11/10/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11814/2019 |
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229,50 |
| 12/11/2019 |
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº104/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1377 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGASP.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019. |
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14.400,00 |
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| 18/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330324
VALOR REF SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº104/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1377 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGASP.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019. |
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14.184,00 |
| 18/11/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11814/2019 |
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216,00 |
| 29/11/2019 |
VALOR REF CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº104/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1396 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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2.800,00 |
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| 12/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330462
VALOR REF CONTRATO Nº120/2018 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE OBSTETRÍCIA, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE COFINANCIAMENTO DA REDE DE ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO, CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº016/2018 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº104/19. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1396 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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2.563,75 |
| 12/12/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11814/2019 |
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236,25 |
| TOTAL |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |