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Última atualização realizada em 24/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11863 Data de lançamento: 03/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 OUTROS, CABO PLASTICO 2X2,5 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PLÁSTICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1042/2019 E ORDEM DE COMPRA 3918/2019. 3,91 391,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2019 OUTROS, CABO PLASTICO 2X2,5 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PLÁSTICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1042/2019 E ORDEM DE COMPRA 3918/2019. 391,00
06/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/652 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 391,00
13/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854164 PAGTO. REF. EMPENHO 011863/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 391,00
TOTAL 391,00 391,00 391,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.