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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11967 Data de lançamento: 05/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
36.00 MATERIAIS DIVERSOS, TUBO SOLD. 40 MM 12,51 450,36
30.00 MATERIAIS DIVERSOS, TUBO EG. 100 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFME ORDEM DE COMPRA 4009/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1063/2019. 12,54 376,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2019 MATERIAIS DIVERSOS, TUBO SOLD. 40 MM MATERIAIS DIVERSOS, TUBO EG. 100 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CFME ORDEM DE COMPRA 4009/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 1063/2019. 826,56
06/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/651 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 826,56
13/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854164 PAGTO. REF. EMPENHO 011967/2019 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 826,56
TOTAL 826,56 826,56 826,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.