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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: ESTEVAN SCARSI

Dados do Empenho
Número do empenho: 12069 Data de lançamento: 10/09/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade: CONTROLADORIA
Função: Administração
Subfunção: Controle Interno
Projeto / Atividade: Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 10/09/2019, CFE MEMORANDO SF 009/2019. 0,00 86,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2019 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 10/09/2019, CFE MEMORANDO SF 009/2019. 86,00
10/09/2019 VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTAMENTE COM O PREFEITO NA SERVPREF EM PASSO FUNDO-RS, NO DIA 10/09/2019, CFE MEMORANDO SF 009/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 86,00
23/09/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012069/2019 ESTEVAN SCARSI - 4124 86,00
TOTAL 86,00 86,00 86,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.