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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057

Dados do Empenho
Número do empenho: 12137 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA(SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, TROCA DE FIAÇÃO DANIFICADA E DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS DE LUZ) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 872/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4117/2019. 2.800,00 2.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA(SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS, TROCA DE FIAÇÃO DANIFICADA E DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS DE LUZ) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 872/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4117/2019. 2.800,00
16/09/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/3; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 2.800,00
19/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862301 PAGTO. REF. EMPENHO 012137/2019 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.