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Última atualização realizada em 22/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12189 Data de lançamento: 12/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, REATOR VAPOR SÓDIO 70W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1088/2019.ORDEM DE COMPRA 4171/2019. 49,00 1.470,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, REATOR VAPOR SÓDIO 70W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE REATOR VAPOR DE SÓDIO 70W DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 1088/2019.ORDEM DE COMPRA 4171/2019. 1.470,00
16/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/325; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.470,00
24/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854756 PAGTO. REF. EMPENHO 012189/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 1.470,00
TOTAL 1.470,00 1.470,00 1.470,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.