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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12353 Data de lançamento: 17/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 6M X 100M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PRETA PARA USO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1113/2019.ORDEM DE COMPRA 4228/2019. 600,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2019 OUTROS, LONA PRETA 150 MICRAS 6M X 100M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ROLOS DE LONA PRETA PARA USO PELA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 1113/2019.ORDEM DE COMPRA 4228/2019. 1.200,00
30/09/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/413 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 1.200,00
03/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012353/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.