| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P DAS CHAGAS |
| Número do empenho: | 12371 | Data de lançamento: | 18/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC E I ENCONTRO ESTADUAL DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2019.SAÍDA DIA 23/09 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 24/09 ÀS 23:00 HRS. | 0,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2019 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC E I ENCONTRO ESTADUAL DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2019.SAÍDA DIA 23/09 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 24/09 ÀS 23:00 HRS. | 430,00 | ||
| 18/09/2019 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA SETEC E I ENCONTRO ESTADUAL DE NÚCLEOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SS/AB 2407/2019.SAÍDA DIA 23/09 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 24/09 ÀS 23:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 430,00 | ||
| 23/09/2019 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM, MEMORANDO SS/AB 2414/2019. | -430,00 | ||
| 23/09/2019 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CANCELAMENTO DE VIAGEM, MEMORANDO SS/AB 2414/2019. | -430,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||