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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LETICIA MARANGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 13048 Data de lançamento: 24/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REF AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. 0,00 4.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2019 VALOR ESTIMADO REF AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. 4.000,00
24/09/2019 VALOR REF TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2019 P/ SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. 1.268,00
27/09/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330124 VALOR REF TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº24/2019 P/ SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO SESSÃO DE FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018. LIQUDADO CFE.NF Nº E/003 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. 1.268,00
24/12/2019 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -2.732,00
TOTAL 1.268,00 1.268,00 1.268,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.