Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13187
Data de lançamento:
30/09/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CERAMICA, REJUNTE, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DAS PRAÇAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1162/2019 E ORDEM DE COMPRA 4356/2019.
236,25
236,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2019
OUTROS, CERAMICA, REJUNTE, ARGAMASSA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DOS BANHEIROS PÚBLICOS DAS PRAÇAS, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1162/2019 E ORDEM DE COMPRA 4356/2019.
236,25
15/10/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11718 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
236,25
17/10/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850802
PAGTO. REF. EMPENHO 013187/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
236,25
TOTAL
236,25
236,25
236,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.