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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010

Dados do Empenho
Número do empenho: 13192 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DEMARCAÇÃO PISTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA (RIA) DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 477/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4343/2019. 3.800,00 3.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 SERVIÇO DEMARCAÇÃO PISTA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA DEMARCAÇÃO DA PISTA DO AEROPORTO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO AEROPORTUÁRIA (RIA) DA ANAC, CFE MEMORANDO SAP 477/2019.ORDEM DE SERVIÇO 4343/2019. 3.800,00
10/10/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/13; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. 3.800,00
15/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311096 PAGTO. REF. EMPENHO 013192/2019 NIUMAR ROTHER PREDIGER 00351831010 - 26652 3.800,00
TOTAL 3.800,00 3.800,00 3.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.