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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DALSASSO E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13375 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: AUXÍLIOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700001232858603, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2450/2019. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700001232858603, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2450/2019. 300,00
04/10/2019 VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DA SEC DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 700001232858603, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB N° 2450/2019. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 300,00
11/10/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330179 PAGTO. REF. EMPENHO 013375/2019 DALSASSO E CIA LTDA - 24061 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.