3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, ADESIVO VITRINE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA A PORTA PRINCIPAL DA SEC. DA SAÚDE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2478/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4484/2019.
190,00
380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/10/2019
OUTROS, ADESIVO VITRINE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA A PORTA PRINCIPAL DA SEC. DA SAÚDE DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 2478/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 4484/2019.
380,00
14/10/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/121 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
380,00
17/10/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 013407/2019
LUCAS ALVES PASCHE - 25943
380,00
TOTAL
380,00
380,00
380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.