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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13451 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, PARAFUSOS FRANC. 5/16,ARRUELA LISA, PARAFUSOS FRANC.1/4, ARRUELA LISA 5/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS, CFE MEMORANDO SO 1187/2019.ORDEM DE COMPRA 4538/2019. 207,50 207,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 OUTROS, PARAFUSOS FRANC. 5/16,ARRUELA LISA, PARAFUSOS FRANC.1/4, ARRUELA LISA 5/16 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DO SETOR DE TRÂNSITO NA COLOCAÇÃO DE PLACAS, CFE MEMORANDO SO 1187/2019.ORDEM DE COMPRA 4538/2019. 207,50
10/10/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61643 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 207,50
17/10/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013451/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 207,50
TOTAL 207,50 207,50 207,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.